Возмещение НДС это возврат из бюджета лишних перечисленных сумм налога на добавленную стоимость. Чаще всего, необходимость по проведению возмещения НДС возникает у компаний и фирм, ведущих экспортные, импортные операции. Немаловажно знать, что в каждом конкретном случае при возмещении НДС у плательщика могут возникнуть различные проблемы. Наша компания предлагает вам юридические консультации по этим вопросам. Вы всегда сможете задать вопрос юристу. А при заключении договора мы гарантируем юридическое обслуживание и юридическое сопровождение компании, включая урегулирование споров и представительство в суде.
Дело в том, что, возмещение НДС всегда сопровождается обязательной налоговой проверкой, которая проводится после того, как подано заявление, касающееся возмещения НДС. Потому любая фирма, подающая заявление по возмещению НДС, обязана быть уверена в абсолютном качестве собственных документов: финансовой отчетности, всех договоров и бухгалтерских документов. Так как если налоговая служба при подобной проверке до возмещения НДС найдет даже небольшие недочеты, то вам не только не проведут возмещение налога, но и обяжут фирму заплатить еще дополнительные налоги и штрафы. Для этих целей налогоплательщик, который подает заявление на возмещение НДС, обязан тщательно проверить документы. Для этого необходимо привлечение квалифицированных специалистов. Они проверят ведение бухгалтерского учета, при необходимости окажут аудиторские услуги и осуществят юридическое обслуживание.
Кроме того, в ходе самой налоговой проверки по желанию клиента смогут ее сопровождать и осуществлять контроль за действиями проверяющих это позволит обеспечить возмещение налога и защитить интересы самого плательщика налогов. И если фирма решит, что по результатам проверки к ней предъявили необоснованные претензии, наши специалисты будут работать уже при сопровождении исковых требований, осуществляя представительство в суде и обжаловать претензии налоговой службы. Возмещение НДС. С проблемами, связанными с возмещением НДС сталкиваются многие плательщики налогов. Причем особенно остро эта проблема стоит перед компаниями, которые ведут внешнеэкономическую деятельность.
В целом, возмещение налога происходит двумя способами. Первый — зачет НДС и зачет денежных средств, он происходит за счет текущих платежей по подлежащим уплате в бюджет налогам и сборам. Кроме того, если есть задолженности, то в счет долгов по налоговым санкциям,
Рассмотрим возмещение НДС через возврат. Есть иной способ возмещения налога — путем возврата. Возмещение НДС через возврат происходит после подачи вашего заявления в налоговую службу о возмещении. Такое заявление в службу подают в течение трех месяцев, начиная со дня по подаче налоговой декларации и прочих нужных документов, которые подтверждают, что это юр лицо имеет право на получение этого возмещения.
Требуемые документы для возмещения по НДС:
— договор между юр лицом и иностранным лицом о поставке товара
— выписка из Банка;
— наличие таможенной декларации, подтверждающей экспорт, импорт определенного товара;
— транспортные документы, которые подтверждают вывоз, вывоз товара.
В силу действующего законодательства возмещение НДС через возврат, зачет ведется во внесудебном порядке. Такой сложный процесс, включает, кроме налоговой проверки всех поданных документов, и еще выездную налоговую проверку. Чтобы не допускать дело до суда требуется правильно составить полный пакет документов, как то: заявление на возмещении НДС, затем налоговую декларацию по этому налогу по ставке 0% (нулевая отчетность), и правильно сформировать пакет требуемых первичных документов, которые свидетельствуют об импорте товаров. Правильно составленный пакет документов не даст налоговикам возможность придраться к чему-то. Мы поможем сдать отчетность и ответим на самые сложные вопросы.
Почему стоит обратиться именно к нам? В нашей компании работают только профессионалы. Мы не только проведем экспертизу требуемых первичных документов для подачи налоговикам, но еще исправим ошибки, которые были допущены раньше, восполним вероятные пробелы. Наши специалисты составят, в соответствии с требованиями закона, и подадут в налоговую службу ваше заявление по возврату НДС. Если будет необходимо, то мы осуществим подачу возражений на акты налоговиков и последующее представительство в суде.
Наши услуги, касающиеся возмещения НДС:
— Подготовим заявление в налоговую службу по возмещению НДС через зачет, возврат;
— Подадим это заявление в налоговую службу;
— Составим, сдадим налоговую декларацию по НДС;
— Проведем анализ, проверку первичных документов, касающихся расчетов с поставщиками, сделаем проверку налоговых деклараций;
— Поможем при проведении камеральной проверки, предоставим аудиторские услуги;
— Подготовим документы в случае выездной налоговой проверки;
Мы сформируем, подадим всех документы, необходимые для подачи налоговикам;
Мы составим письменные возражения на возможные акты налоговиков, сразу после проведения камеральной, выездной проверки;
— Организуем представительство ваших интересов в налоговых службах по любым вопросам, имеющим отношение к возврату НДС;
— Обжалуем решения налоговых служб по возмещению НДС через Арбитраж;
— Организуем представительство в суде.
Документы необходимые для возмещения НДС:
— Налоговые декларации, касающиеся НДС за возмещаемый период;
— Контракт с иностранным налогоплательщиком;
Таможенная декларация, которая подтверждает экспорт, товаров (работ, услуг);
— Выписка с расчетного счета, подтверждающая факт оплаты товара;
— Транспортные документы, свидетельствующие о вывозе, товаров за границу;
— Платежные поручения, которые подтверждают плату НДС;
— Учредительные документы;
— Свидетельство о государственной регистрации;
— Свидетельство постановки на налоговый учет.
В случае если ваша фирма уже подавала в налоговую службу заявление о возврате налога через зачет или возврат, на налоговики отказали в этом, вы вправе оспорить такое решение через суд. Дело в суде при участии налогового органа — это сложный процесс. Но наши специалисты готовы вам помочь. Судебные споры, судебная защита и представительство в суде осуществят наши юристы.
Действия в случае отказа о возмещении. Если ваша организация подавала заявление по возмещению НДС, а налоговики вынесли решение об отказе, для защиты ваших интересов понадобятся следующие документы:
Вся переписка с налоговиками, а именно:
— Заявление о возмещении НДС через возврат, зачет;
— Акты, решения налоговиков, которые связаны с проведением камеральной, выездной проверки;
— Акты, решения налоговиков органов по отказу возмещения;
— Налоговые декларации по НДС за возмещаемый период;
— Контракт с иностранным налогоплательщикам;
— Таможенные декларации, свидетельствующие об экспорте, товаров;
— Выписка с расчетного счета свидетельствующая о факте оплаты товара;
— Транспортные документы, свидетельствующие о вывозе, товаров за границу России;
— Платежные поручения, свидетельствующие об оплате НДС;
— Учредительные документы;
— Свидетельство о государственной регистрации;
— Свидетельство постановки на налоговый учет.
Специалисты нашей компании подготовят письменные возражения по поводу актов, решений налоговиков, связанных с проведением камеральных, выездных проверок, обжалует все решения налоговиков по отказу возмещения налога в суде. Мы поможем справиться с самой сложной ситуацией.
Возмещение НДС у фирм, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Такие случаи по возмещению налога на добавленную стоимость связаны с определенными трудностями. Единственным способом проведения возмещения это защита в суде интересов организации. Это требует серьезных затрат сил, времени.
У организаций, ведущих деятельность, связанную с экспортом, сложность состоит в предоставлении налоговикам дополнительных документов, например, актов сверки с таможней. И опротестовать такое требование можно, исключительно после рассмотрения дела в суде. При возмещении налога на добавленную стоимость могут возникнуть задержки в его зачете. Это также вызывает дополнительные неудобства, требует дополнительных материальных затрат. Чтобы не было проблем с возмещением налога, компании обязаны содержать в порядке все документы, располагать дополнительной документацией, которая вероятно может потребоваться налоговикам для проведения возмещения налога. Чтобы возмещение налога на добавленную стоимость проходило без ненужных задержек, фирме необходимо сотрудничать со специализированной компанией, специализирующейся по внешнеэкономической, другой сфере работы фирмы.
К тому же, для качественного возмещения налога можно достигнуть с нашей услугой по сопровождению проверок налоговиков. В ней мы проявляем весь накопленный опыт по возмещению налога на добавленную стоимость.